開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票的會(huì)計(jì)分錄怎么做?比如,以轉(zhuǎn)賬支票支付辦公費(fèi)2000元,怎么做賬?
辦公費(fèi)一般都計(jì)入管理費(fèi)用_辦公費(fèi)里面,而轉(zhuǎn)賬支票一般是直接從企業(yè)的主賬號(hào)里支出,所以計(jì)銀行存款減少:
借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 2000
貸:銀行存款 2000
轉(zhuǎn)賬支票怎樣操作使用?
收到轉(zhuǎn)賬支票時(shí),需認(rèn)真核對(duì)以下信息:
1)是否清楚填寫了支票開(kāi)局的日期,并確認(rèn)此支票尚未過(guò)期(支票開(kāi)出后十個(gè)工作日內(nèi)有效);
2)是否清楚填寫(或壓蓋)了出票人賬號(hào);
3)是否清楚填寫了支票大小寫金額,并確認(rèn)金額一致;
4)是否清楚壓蓋了出票人簽章,包括公司財(cái)務(wù)章和財(cái)務(wù)人名章兩個(gè)。
持轉(zhuǎn)賬支票赴公司賬戶開(kāi)戶行辦理支票入賬。
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