小規(guī)模納稅人的問(wèn)題在近些年來(lái)變得越加的受人關(guān)注,不少企業(yè)人員都這些問(wèn)題可謂是頭疼不已。那么小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么征收?接下來(lái)就一起來(lái)看看吧!
企業(yè)所得稅的得征收,需要看稅務(wù)局給你們公司核定的所得稅征收方式有關(guān),一般有核定征收和查賬征收。核定征收的企業(yè)需要對(duì)企業(yè)季度銷售額的核定,即按照不含稅銷售額的一定比例征收所得稅。查賬征收則是根據(jù)企業(yè)賬面利潤(rùn)來(lái)征收,即銷售收入減去成本費(fèi)用后的余額,如果余額是正數(shù)則要繳納企業(yè)所得稅,如果是負(fù)數(shù)則不需要繳納企業(yè)所得稅。
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么征收
按照《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,應(yīng)納稅的所得稅額等于應(yīng)納稅所得額再乘以適用的稅率,這里的應(yīng)納稅所得稅額還可以減除稅收優(yōu)惠下的減免或者抵免后的剩下的稅額。而企業(yè)所得稅的稅率根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)額的不同,征收不同的稅率。比如說(shuō)實(shí)際利潤(rùn)額不超過(guò)10萬(wàn)元時(shí),是可以減按百分之十的稅率進(jìn)行繳納。
查賬征收,是按照“實(shí)際利潤(rùn)額”依照適用稅率計(jì)算繳納,而實(shí)際利潤(rùn)額=利潤(rùn)總額-以前年度待彌補(bǔ)的虧損額-不征稅收入-免稅收入。其中:利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-管理費(fèi)用-銷售費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收支+投資收益。
因此,實(shí)際利潤(rùn)額不是您所講的(1000-100)的概念,因?yàn)椋?00元不代表貴公司的實(shí)際營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用和稅金(不含增值稅、企業(yè)所得稅)。
核定征收,是按照銷售(營(yíng)業(yè))收入*核定所得率*適用稅率計(jì)算繳納。其中:銷售(營(yíng)業(yè))收入包括:應(yīng)稅銷售額、其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售額,核定所得率是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)行業(yè)不同事前設(shè)置的,一般幅度在5%-30%之間,具體到貴公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的所得率計(jì)算,適用稅率25%,核定征收不適用20%的稅率。
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅如何算?
小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅.是指按照銷售額和增值稅征收率計(jì)算的增值稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.應(yīng)納稅額=銷售額×征收率.
第十九條小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅.
第三十四條簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額,是指按照銷售額和增值稅征收率計(jì)算的增值稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.應(yīng)納稅額計(jì)算公式:
應(yīng)納稅額=銷售額×征收率
第三十五條簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的銷售額不包括其應(yīng)納稅額,納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)方法的,按照下列公式計(jì)算銷售額:
銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)
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企業(yè)所得稅跟利潤(rùn)有關(guān),跟每月開(kāi)多少票沒(méi)有關(guān)系。小規(guī)模納稅人在增值稅和企業(yè)所得稅上還是有很多優(yōu)惠政策的。(1)對(duì)月銷售額15萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免增值稅。(2)對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么征收?對(duì)于這個(gè)問(wèn)題我們就說(shuō)到這里,希望對(duì)您有所幫助。
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