企業(yè)內(nèi)部審計的主要作用是什么
(一)自我監(jiān)控作用
內(nèi)部審計對企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營中各項活動進(jìn)行核查,監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部各個部門,對企業(yè)上生產(chǎn)經(jīng)營活動的合理、合法、真實性進(jìn)行評定,通過對評定搜集到的信息整合處理,研究制定企業(yè)未來發(fā)展監(jiān)控體系,把企業(yè)內(nèi)控的有效、必要性進(jìn)行評定,對一些影響到企業(yè)正常發(fā)展的的制約因素及時進(jìn)行處理,若存在一些違法違規(guī)的操作,及時制止、實時改正。對于管控業(yè)務(wù)存在的漏洞和不足以及信息虛假、不可靠,或是更嚴(yán)重的貪污等問題,及時處理,使企業(yè)經(jīng)營發(fā)展走上正軌,實現(xiàn)內(nèi)部審計的自我監(jiān)控作用。
(二)自我促進(jìn)和完善作用
對于查找和修正資金方面出現(xiàn)的情況只屬于內(nèi)部審計工作中的基礎(chǔ)部分,對于企業(yè)來講,這項基礎(chǔ)工作應(yīng)該被定性為對有效資源的合理配置情況,并通過做好基礎(chǔ)來推動監(jiān)管部門對企業(yè)發(fā)展方向的宏觀把控。因為企業(yè)內(nèi)部審計部門的特殊性(能直接接觸企業(yè)內(nèi)部運營基礎(chǔ)信息),企業(yè)可以合理利用內(nèi)部審計部門,發(fā)揮其最大作用,對企業(yè)的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行定期的管控,及時發(fā)現(xiàn)問題、實時解決問題,對企業(yè)發(fā)展提出建設(shè)性建議。所以,在內(nèi)部審計工作進(jìn)行的時候,不但要善于發(fā)現(xiàn)問題,還要善于總結(jié)經(jīng)驗,實時有效的補充和完善企業(yè)監(jiān)管機(jī)制。內(nèi)部審計如果發(fā)揮其積極的功效,可以說其是企業(yè)不斷進(jìn)步的動力來源。
內(nèi)部審計的目標(biāo)
對于一類工作質(zhì)量的評定,最根本的還是看這項工作是不是完成了預(yù)定的目標(biāo),審計質(zhì)量也不外乎如此。內(nèi)部審計的目標(biāo)是企業(yè)、社會需求以及內(nèi)部審計自身組織符合這種需求的能力的有機(jī)統(tǒng)一體,企業(yè)內(nèi)部審計目標(biāo)在社會發(fā)展的不同歷史階段也會發(fā)生轉(zhuǎn)變。對于內(nèi)部審計來說,它的主要目的是把企業(yè)、社會需求和內(nèi)部審計三方內(nèi)容有機(jī)結(jié)合在一起,形成一個宏觀體系,對于不同的發(fā)展模式和發(fā)展背景下企業(yè)內(nèi)部審計的工作中心要求也不相同,實時改變策略,為企業(yè)更好的發(fā)展提供依據(jù)。內(nèi)部審計的主要工作中心表現(xiàn)在各個時期的企業(yè)內(nèi)部審計要求中。內(nèi)部審計的工作是檢驗企業(yè)效益的標(biāo)準(zhǔn)之一,內(nèi)部審計質(zhì)量高企業(yè)效益高,同理內(nèi)部審計質(zhì)量低,企業(yè)效率也低。
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